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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5900 Data de lançamento: 10/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CRUZ ALTA-RS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3301 REQUISIÇÃO Nº33258 NOTA FISCAL Nº8130-8154-106294 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 36,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2014 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CRUZ ALTA-RS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3301 REQUISIÇÃO Nº33258 NOTA FISCAL Nº8130-8154-106294 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. 36,00
10/07/2014 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM CRUZ ALTA-RS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3301 REQUISIÇÃO Nº33258 NOTA FISCAL Nº 8130-8154-106294 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ENCAMINHADOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 10/07/2014 36,00
TOTAL 36,00 36,00 0,00
SALDO A PAGAR 36,00