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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5949 Data de lançamento: 14/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS DO CAMINHÃO PLACA IQX 3069 SETOR OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº3353 REQUISIÇÃO Nº33321 EM ANEXO. 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2014 PRÉVIO REF.SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS DO CAMINHÃO PLACA IQX 3069 SETOR OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº3353 REQUISIÇÃO Nº33321 EM ANEXO. 10,00
15/07/2014 LIQUIDADO CFE NF= 192 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO REF.SERVIÇO DE TROCA DE LANTERNAS DO CAMINHÃO PLACA IQX 3069 SETOR OBRAS CFE ORDEM COMPRA Nº3353 REQUISIÇÃO Nº33321 EM ANEXO. 10,00
30/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292126 PAGTO. REF. EMPENHO 5949/2014 ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL - 8916 10,00
TOTAL 10,00 10,00 10,00
SALDO A PAGAR 0,00