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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5952 Data de lançamento: 14/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC C A 15 DO SETOR OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº33323 ORDEM DE COMPRA Nº3350 EM ANEXO. 731,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC C A 15 DO SETOR OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº33323 ORDEM DE COMPRA Nº3350 EM ANEXO. 731,00
15/07/2014 LIQUIDADO CFE NF=2322 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO ROLO COMPACTADOR DYNAPAC C A 15 DO SETOR OBRAS CFE REQUISIÇÃO Nº33323 ORDEM DE COMPRA Nº3350 EM ANEXO. 731,00
30/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 292126 PAGTO. REF. EMPENHO 5952/2014 ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL - 8916 731,00
TOTAL 731,00 731,00 731,00
SALDO A PAGAR 0,00