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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5954 Data de lançamento: 14/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº55 3373 1136 HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº33332 ORDEM COMPRA Nº3354 DOCUMENTO Nº1407.000128608 EM ANEXO. 132,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2014 REF.PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº55 3373 1136 HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº33332 ORDEM COMPRA Nº3354 DOCUMENTO Nº1407.000128608 EM ANEXO. 132,84
14/07/2014 REF.PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE Nº 55 3373 1136 HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 33332 ORDEM COMPRA Nº 3354 DOCUMENTO Nº 1407.000128608 EM ANEXO RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 14/07/2014 132,84
14/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5954/2014 OI S A - 3893 132,84
TOTAL 132,84 132,84 132,84
SALDO A PAGAR 0,00