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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: HERMES CAVALHEIRO ANALISES CLINICAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5972 Data de lançamento: 14/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa: EXAMES DIVERSOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS NÃO CONVENIADOS PELO COMAJA NO MÊS DE JUNHO/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº33355 ORDEM DE COMPRA Nº3378 NOTA FISCAL Nº2003 E RELAÇÃO EM ANEXO. BRUTO..............R$ 195,00 IRRF(1,5%).........R$ 2,92 LIQUIDO............R$ 192,08 195,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2014 REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS NÃO CONVENIADOS PELO COMAJA NO MÊS DE JUNHO/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº33355 ORDEM DE COMPRA Nº3378 NOTA FISCAL Nº2003 E RELAÇÃO EM ANEXO. BRUTO..............R$ 195,00 IRRF(1,5%).........R$ 2,92 LIQUIDO............R$ 192,08 195,00
14/07/2014 REFERENTE EXAMES LABORATORIAIS NÃO CONVENIADOS PELO COMAJA NO MÊS DE JUNHO/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº 33355 ORDEM DE COMPRA Nº 3378 NOTA FISCAL Nº 2003 E RELAÇÃO EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 14/07/2014 BRUTO..............R$ 195,00 IRRF(1,5%).........R$ 2,92 LIQUIDO............R$ 192,08 195,00
TOTAL 195,00 195,00 0,00
SALDO A PAGAR 195,00