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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5980 Data de lançamento: 14/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS LUBRIFICACAO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO ÔNIBUS PLACA - IPS 7049 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3371 REQUISIÇÃO Nº33365 CUPOM FISCAL Nº296098 E AUTORIZAÇÃO ANEXA. 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2014 REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO ÔNIBUS PLACA - IPS 7049 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3371 REQUISIÇÃO Nº33365 CUPOM FISCAL Nº296098 E AUTORIZAÇÃO ANEXA. 18,00
14/07/2014 REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO ÔNIBUS PLACA - IPS 7049 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3371 REQUISIÇÃO Nº 33365 CUPOM FISCAL Nº 296098 E AUTORIZAÇÃO ANEXA RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR RESPONSÁVEL DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM 14/07/2014 18,00
16/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5980/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 18,00
TOTAL 18,00 18,00 18,00
SALDO A PAGAR 0,00