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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5981 Data de lançamento: 14/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: LUBRIFICANTES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO VEICULO PLACA IPJ 3920 CFE REQUISIÇÃO Nº33364 ORDEM COMPRA Nº3372 CUPOM FISCAL Nº296096 EM ANEXO. 9,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2014 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO VEICULO PLACA IPJ 3920 CFE REQUISIÇÃO Nº33364 ORDEM COMPRA Nº3372 CUPOM FISCAL Nº296096 EM ANEXO. 9,00
14/07/2014 REF.AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO NO VEICULO PLACA IPJ 3920 CFE REQUISIÇÃO Nº 33364 ORDEM COMPRA Nº 3372 CUPOM FISCAL Nº 296096 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR RESPONSÁVEL DA SEC.EDUCAÇÃO EM 14/07/2014 9,00
16/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5981/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 9,00
TOTAL 9,00 9,00 9,00
SALDO A PAGAR 0,00