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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6005 Data de lançamento: 15/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 8 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO POLO DA SAÚDE PLACA - INC 1465 CFE CUPONS FISCAIS Nº 294629-294999- 295210-295431 EM ANEXO. 408,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2014 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO POLO DA SAÚDE PLACA - INC 1465 CFE CUPONS FISCAIS Nº 294629-294999- 295210-295431 EM ANEXO. 408,94
15/07/2014 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE GASOLINA DO VEICULO POLO DA SAÚDE PLACA - INC 1465 CFE CUPONS FISCAIS Nº 294629-294999-295210-295431 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR SANDRO EM 15/07/2014 408,94
18/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 213 PAGTO. REF. EMPENHO 6005/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 408,94
TOTAL 408,94 408,94 408,94
SALDO A PAGAR 0,00