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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6022 Data de lançamento: 16/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PAB FIXO Federal
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL PARA EXAMES
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE COLETA DE PREÇO Nº214 ORDEM DE COMPRA Nº3400 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 480,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE COLETA DE PREÇO Nº214 ORDEM DE COMPRA Nº3400 E DOCUMENTOS EM ANEXO. 480,00
22/07/2014 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 25837 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 22/07/14 REF.AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NA SALA ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE COLETA DE PREÇO Nº214 ORDEM COMPRA Nº3400 E DOC.ANEXO. 480,00
31/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6022/2014 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 480,00
TOTAL 480,00 480,00 480,00
SALDO A PAGAR 0,00