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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6044 Data de lançamento: 17/07/2014
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PGTO FERIAS MES JULHO/2014 3.186,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2014 REF. PGTO FERIAS MES JULHO/2014 3.186,98
17/07/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REF. PAGAMENTO FOLHA DE FÉRIAS NO MÊS JULHO/2014 3.186,98
TOTAL 3.186,98 3.186,98 0,00
SALDO A PAGAR 3.186,98