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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6082 Data de lançamento: 17/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte ao Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE LAVAGEM COMPLETA REALIZADA NO VEÍCULO-IQA-7432 DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº3426 REQUISIÇÃO Nº33398 EM ANEXO. BRUTO...........R$ 35,00 INSS ...........R$ 3,85 LÍQUIDO.........R$ 31,15 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2014 PRÉVIO REFERENTE LAVAGEM COMPLETA REALIZADA NO VEÍCULO-IQA-7432 DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº3426 REQUISIÇÃO Nº33398 EM ANEXO. BRUTO...........R$ 35,00 INSS ...........R$ 3,85 LÍQUIDO.........R$ 31,15 35,00
18/07/2014 LIQUIDADO CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA Nº 019 RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES CHEFE GABINETE EM 18/07/14 REF. LAVAGEM COMPLETA REALIZADA DO VEÍCULO-IQA-7432 DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM COMPRA Nº3426 REQUISIÇÃO:33398 . BRUTO: R$ 35,00 INSS: R$ 3,85 LÍQUIDO: R$ 31,15 35,00
TOTAL 35,00 35,00 0,00
SALDO A PAGAR 35,00