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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ALVARO RENATO MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6096 Data de lançamento: 18/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.LAVAGEM DO VEICULO IOS-6236 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3445 REQUISIÇÃO Nº33418 RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº017 EM ANEXO. BRUTO: R$ 35,00 INSS(11%): R$ 3,85 LIQUIDO: R$ 31,15 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2014 REF.LAVAGEM DO VEICULO IOS-6236 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº3445 REQUISIÇÃO Nº33418 RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº017 EM ANEXO. BRUTO: R$ 35,00 INSS(11%): R$ 3,85 LIQUIDO: R$ 31,15 35,00
18/07/2014 REF.LAVAGEM DO VEICULO IOS-6236 DA SEC.DE SAÚDE CFE ORDEM COMPRA Nº 3445 REQUISIÇÃO Nº 33418 RECIBO PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 017 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JANETE SECRETÁRIA DE SAÚDE EM 18/07/2014 BRUTO: R$ 35,00 INSS(11%): R$ 3,85 LIQUIDO: R$ 31,15 35,00
21/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6096/2014 ALVARO RENATO MARTINS - 7040 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00