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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON

Dados do Empenho
Número do empenho: 6124 Data de lançamento: 21/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DE COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA EM VIAGEM LEVAR PACIENTE GILNEI CASSARIEGO PARA CONSULTA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE CFE REQUISIÇÃO Nº33456 ORDEM COMPRA Nº3482 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2014 REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DE COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA EM VIAGEM LEVAR PACIENTE GILNEI CASSARIEGO PARA CONSULTA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE CFE REQUISIÇÃO Nº33456 ORDEM COMPRA Nº3482 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. 96,00
21/07/2014 REF.DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E DE COMBUSTÍVEL DO MOTORISTA EM VIAGEM LEVAR PACIENTE GILNEI CASSARIEGO PARA CONSULTA NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS EM PORTO ALEGRE CFE REQUISIÇÃO Nº 33456 ORDEM COMPRA Nº3482 RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 21/07/2014 96,00
22/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92477 PAGTO. REF. EMPENHO 6124/2014 SERGIO LUIZ ZANON - 22 96,00
TOTAL 96,00 96,00 96,00
SALDO A PAGAR 0,00