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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: W KLOSTERHOFF FILHO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6155 Data de lançamento: 22/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS
Fonte de Recurso: PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE CONSERTO E AFERIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL DA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33471 E ORDEM DE COMPRA Nº3501 EM ANEXO. 165,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2014 PRÉVIO REFERENTE CONSERTO E AFERIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL DA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33471 E ORDEM DE COMPRA Nº3501 EM ANEXO. 165,00
23/07/2014 LIQUIDADO CFE NF= 618 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DE SAÚDE EM 23/07/14 REF. CONSERTO E AFERIÇÃO APARELHOS DE PRESSÃO ARTERIAL DA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33471 E ORDEM DE COMPRA Nº3501 EM ANEXO. 165,00
TOTAL 165,00 165,00 0,00
SALDO A PAGAR 165,00