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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6409 Data de lançamento: 25/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.FATURA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 55 3373 1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº3532 REQUISIÇÃO Nº33510 E DOCUMENTO Nº 1407.000619166 EM ANEXO. 162,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2014 REF.FATURA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 55 3373 1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº3532 REQUISIÇÃO Nº33510 E DOCUMENTO Nº 1407.000619166 EM ANEXO. 162,61
25/07/2014 REF.FATURA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 55 3373 1068 DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº 3532 REQUISIÇÃO Nº 33510 E DOCUMENTO Nº 1407.000619166 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 25/07/2014 162,61
25/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6409/2014 OI S A - 3893 162,61
TOTAL 162,61 162,61 162,61
SALDO A PAGAR 0,00