| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOLMAR TELLES DO AMARAL |
| Número do empenho: | 6487 | Data de lançamento: | 29/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR 34ºCONGRESSO DOS MUNICÍPIOS DO RS A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/07/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3582 REQUISIÇÃO Nº33585 E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 462,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2014 | REF.PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR 34ºCONGRESSO DOS MUNICÍPIOS DO RS A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/07/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3582 REQUISIÇÃO Nº33585 E PROGRAMAÇÃO EM ANEXO. | 462,02 | ||
| 29/07/2014 | REF.PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA PARA O SR.PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR 34ºCONGRESSO DOS MUNICÍPIOS DO RS A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/07/2014 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3582 REQUISIÇÃO Nº 33585 E PROGRAMAÇÃO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR INES CHEFE DE GABINETE EM 29/07/2014 | 462,02 | ||
| 30/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6487/2014 VOLMAR TELLES DO AMARAL - 290 | 462,02 | ||
| TOTAL | 462,02 | 462,02 | 462,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||