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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON

Dados do Empenho
Número do empenho: 6491 Data de lançamento: 29/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS PARA LEVAR DOADORES SANGUE E DE PLAQUETAS PARA PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS CFE REQUISIÇÃO Nº33588 ORDEM COMPRA Nº3586 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. 36,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2014 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA-RS PARA LEVAR DOADORES SANGUE E DE PLAQUETAS PARA PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS CFE REQUISIÇÃO Nº33588 ORDEM COMPRA Nº3586 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. 36,50
29/07/2014 REF. DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A SANTA MARIA- RS PARA LEVAR DOADORES SANGUE E DE PLAQUETAS PARA PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS CFE REQUISIÇÃO Nº 33588 ORDEM COMPRA Nº 3586 E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM ENCAMINHADOS E AUTENTICADOS POR RESPONSÁVEL DA SEC.DE SAÚDE EM 29/07/14 36,50
04/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6491/2014 SERGIO LUIZ ZANON - 22 36,50
TOTAL 36,50 36,50 36,50
SALDO A PAGAR 0,00