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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6518 Data de lançamento: 30/07/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Plantao Social Municipal
Conta de Despesa: 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa: MAT.DE CONST. FAMÍLIA EM SIT.VULNER.SOC.
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CASA DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CFE REQUISIÇÃO:33601 ORDEM DE COMPRA Nº3596 EM ANEXO. 1.845,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CASA DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CFE REQUISIÇÃO:33601 ORDEM DE COMPRA Nº3596 EM ANEXO. 1.845,00
06/08/2014 LIQUIDADO NESTA DATA EMEPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA CASA DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CFE REQUISIÇÃO:33601 ORDEM DE COMPRA Nº3596, NFe Nº000.000.166 E DOCS. EM ANEXO. 1.845,00
TOTAL 1.845,00 1.845,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.845,00