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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6605 Data de lançamento: 04/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutençao da Limpeza Publica
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTECAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDME COMPRA Nº3626 REQUISIÇÃO Nº33582 EM ANEXO. 10,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDME COMPRA Nº3626 REQUISIÇÃO Nº33582 EM ANEXO. 10,88
06/08/2014 LIQUIDADO NESTA DATA EMPENHO REF. AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE LIMPEZA CFE ORDME COMPRA Nº3626 REQUISIÇÃO Nº33582 EM ANEXO. 10,88
06/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6605/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 10,88
TOTAL 10,88 10,88 10,88
SALDO A PAGAR 0,00