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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6611 Data de lançamento: 04/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS LUBRIFICACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3627 REQUISIÇÃO Nº33564 EM ANEXO. 18,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2014 PRÉVIO REF.SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3627 REQUISIÇÃO Nº33564 EM ANEXO. 18,00
05/08/2014 LIQUIDADO CFE CUPON FISCAL Nº 301573 RECEBIDO E AUTENTICADO POR SANDRO EM 05/08/14 REF.SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO ICW 9375 CFE ORDEM DE COMPRA Nº3627 REQUISIÇÃO Nº33564 18,00
05/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6611/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 18,00
TOTAL 18,00 18,00 18,00
SALDO A PAGAR 0,00