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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6618 Data de lançamento: 04/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: FERRO ELÉTRICO A VAPOR
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NA LAVANDERIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº33627 ORDEM DE COMPRA Nº3644 EM ANEXO. 117,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NA LAVANDERIA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº33627 ORDEM DE COMPRA Nº3644 EM ANEXO. 117,00
13/08/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 206974 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 13/08/2014 REF.AQUISIÇÃO DE UM FERRO ELÉTRICO PARA USO NA LAVANDERIA HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 33627 ORDEM DE COMPRA Nº 3644 EM ANEXO. 117,00
18/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6618/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 117,00
TOTAL 117,00 117,00 117,00
SALDO A PAGAR 0,00