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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6679 Data de lançamento: 05/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS LUBRIFICACAO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO ICW 9375, DA SECRETARIA DE ORRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3684, REQUISIÇÃO Nº 33682 EM ANEXO. 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2014 PRÉVIO REFERENTE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO NO CAMINHÃO ICW 9375, DA SECRETARIA DE ORRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3684, REQUISIÇÃO Nº 33682 EM ANEXO. 28,00
18/08/2014 LIQUIDADO CFE CUPOM FISCAL Nº 304741 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 18/08/14 REF. SERVIÇO LUBRIFICAÇÃO CAMINHÃO ICW 9375, DA SECRETARIA DE ORRAS, CFE ORDEM COMPRA Nº 3684, REQUISIÇÃO Nº 33682 EM ANEXO. 28,00
TOTAL 28,00 28,00 0,00
SALDO A PAGAR 28,00