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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6700 Data de lançamento: 06/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A FATURA MENSAL DE TELEFONE CELULAR UTILIZADO PELAS CONSELHEIRAS TUTELARE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3701, REQUISIÇÃO Nº 33695 E FATURAS EM ANEXO. 91,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2014 REFERENTE A FATURA MENSAL DE TELEFONE CELULAR UTILIZADO PELAS CONSELHEIRAS TUTELARE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3701, REQUISIÇÃO Nº 33695 E FATURAS EM ANEXO. 91,28
06/08/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A FATURA MENSAL DE TELEFONE CELULAR UTILIZADO PELAS CONSELHEIRAS TUTELARES, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3701, REQUISIÇÃO Nº 33695 E FATURAS EM ANEXO. 91,28
TOTAL 91,28 91,28 0,00
SALDO A PAGAR 91,28