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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6719 Data de lançamento: 07/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DO SANTOS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO EM SANTA MARIA. NO DIA 29/07/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3736, REQUISIÇÃO Nº 33720, RELATÓRIO DE VIAGEM E CUPOM FISCAL Nº 299956 EM ANEXO. 140,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2014 REFERENTE DESPESA PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DO SANTOS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO EM SANTA MARIA. NO DIA 29/07/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3736, REQUISIÇÃO Nº 33720, RELATÓRIO DE VIAGEM E CUPOM FISCAL Nº 299956 EM ANEXO. 140,74
07/08/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE DESPESA PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DO SANTOS PARA TRATAMENTO QUIMIOTERAPICO EM SANTA MARIA. NO DIA 29/07/2014, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3736, REQUISIÇÃO Nº 33720, RELATÓRIO DE VIAGEM E CUPOM FISCAL Nº 299956 EM ANEXO. 140,74
TOTAL 140,74 140,74 0,00
SALDO A PAGAR 140,74