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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ROBERVAL KLEMANN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6726 Data de lançamento: 07/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA ROBERVAL KLEMAN QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME LISTAS DO DAER, ORDEM DE COMPRA Nº 3741, REQUISIÇÃO Nº 33722, RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO. 153,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2014 REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA ROBERVAL KLEMAN QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME LISTAS DO DAER, ORDEM DE COMPRA Nº 3741, REQUISIÇÃO Nº 33722, RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO. 153,00
07/08/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE DESPESAS DO MOTORISTA ROBERVAL KLEMAN QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, CONFORME LISTAS DO DAER, ORDEM DE COMPRA Nº 3741, REQUISIÇÃO Nº 33722, RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO. 153,00
TOTAL 153,00 153,00 0,00
SALDO A PAGAR 153,00