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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6744 Data de lançamento: 07/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 3 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº03/2014, PROCESSO Nº06/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 3727, REQUISIÇÃO Nº 33691 EM ANEXO. 286,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2014 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº03/2014, PROCESSO Nº06/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 3727, REQUISIÇÃO Nº 33691 EM ANEXO. 286,21
14/08/2014 LIQUIDADO CFE DANFES Nº 005.678.641- 005.678.667 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR MARI LISABETE FRÁ EM 14/08/14 REF. GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL, CFE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº03/2014, PROCESSO Nº06/2014, ORDEM DE COMPRA Nº 3727, REQUISIÇÃO Nº 33691 EM ANEXO. 286,21
TOTAL 286,21 286,21 0,00
SALDO A PAGAR 286,21