| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 6770 | Data de lançamento: | 11/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A FATURA MENSAL TELEFONE DO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO - 55.3373.1072 - CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3757, REQUISIÇÃO Nº 33743, FATURA Nº1408.000061756 EM ANEXO | 391,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2014 | REFERENTE A FATURA MENSAL TELEFONE DO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO - 55.3373.1072 - CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3757, REQUISIÇÃO Nº 33743, FATURA Nº1408.000061756 EM ANEXO | 391,43 | ||
| 11/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A FATURA MENSAL TELEFONE DO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO - 55.3373.1072 - CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3757, REQUISIÇÃO Nº 33743, FATURA Nº1408.000061756 EM ANEXO | 391,43 | ||
| 11/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6770/2014 OI S A - 3893 | 391,43 | ||
| TOTAL | 391,43 | 391,43 | 391,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||