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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6770 Data de lançamento: 11/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A FATURA MENSAL TELEFONE DO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO - 55.3373.1072 - CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3757, REQUISIÇÃO Nº 33743, FATURA Nº1408.000061756 EM ANEXO 391,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2014 REFERENTE A FATURA MENSAL TELEFONE DO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO - 55.3373.1072 - CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3757, REQUISIÇÃO Nº 33743, FATURA Nº1408.000061756 EM ANEXO 391,43
11/08/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A FATURA MENSAL TELEFONE DO PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO - 55.3373.1072 - CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3757, REQUISIÇÃO Nº 33743, FATURA Nº1408.000061756 EM ANEXO 391,43
11/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6770/2014 OI S A - 3893 391,43
TOTAL 391,43 391,43 391,43
SALDO A PAGAR 0,00