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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: OI S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 6805 Data de lançamento: 11/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Hospital Municipal ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL - 55.3373.1136- CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3782, REQUISIÇÃO Nº 33757, FATURA Nº 1408.000128238 EM ANEXO. 179,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/08/2014 REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL - 55.3373.1136- CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3782, REQUISIÇÃO Nº 33757, FATURA Nº 1408.000128238 EM ANEXO. 179,92
11/08/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL - 55.3373.1136- CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3782, REQUISIÇÃO Nº 33757, FATURA Nº 1408.000128238 EM ANEXO. 179,92
TOTAL 179,92 179,92 0,00
SALDO A PAGAR 179,92