| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 6805 | Data de lançamento: | 11/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL - 55.3373.1136- CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3782, REQUISIÇÃO Nº 33757, FATURA Nº 1408.000128238 EM ANEXO. | 179,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL - 55.3373.1136- CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3782, REQUISIÇÃO Nº 33757, FATURA Nº 1408.000128238 EM ANEXO. | 179,92 | ||
| 11/08/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE DO HOSPITAL MUNICIPAL - 55.3373.1136- CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3782, REQUISIÇÃO Nº 33757, FATURA Nº 1408.000128238 EM ANEXO. | 179,92 | ||
| TOTAL | 179,92 | 179,92 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 179,92 | |||