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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6826 Data de lançamento: 12/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutencao do Ensino Infantil MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3808, REQUISIÇÃO Nº 33789, FATURA Nº 1.402.110 EM ANEXO, 332,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2014 REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3808, REQUISIÇÃO Nº 33789, FATURA Nº 1.402.110 EM ANEXO, 332,40
12/08/2014 LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA MENSAL DA ENERGIA ELÉTRICA DA EMEI PINGO DE GENTE, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 3808, REQUISIÇÃO Nº 33789, FATURA Nº 1.402.110 EM ANEXO, 332,40
14/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6826/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 332,40
TOTAL 332,40 332,40 332,40
SALDO A PAGAR 0,00