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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6881 Data de lançamento: 14/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE FATURA Nº1403414 ORDEM DE COMPRA Nº3849 REQUISIÇÃO Nº33859. 739,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2014 REF.ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE FATURA Nº1403414 ORDEM DE COMPRA Nº3849 REQUISIÇÃO Nº33859. 739,80
14/08/2014 REF.ENERGIA ELÉTRICA DO PARQUE DE MÁQUINAS CFE FATURA Nº 1403414 ORDEM DE COMPRA Nº 3849 REQUISIÇÃO Nº 33859 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR SANDRO EM 14/08/2014 739,80
14/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6881/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 739,80
TOTAL 739,80 739,80 739,80
SALDO A PAGAR 0,00