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Última atualização realizada em 08/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6886 Data de lançamento: 14/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM SANTA MARIA - RS CFE CUPONS FISCAIS Nº302983-303253 ORDEM DE COMPRA Nº3842 REQUISIÇÃO Nº33844 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 241,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2014 REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM SANTA MARIA - RS CFE CUPONS FISCAIS Nº302983-303253 ORDEM DE COMPRA Nº3842 REQUISIÇÃO Nº33844 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 241,39
14/08/2014 REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM SANTA MARIA - RS CFE CUPONS FISCAIS Nº 302983- 303253 ORDEM DE COMPRA Nº 3842 REQUISIÇÃO Nº 33844 E RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 14/08/2014 241,39
18/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6886/2014 GILBERTO DOS SANTOS - 6450 241,39
TOTAL 241,39 241,39 241,39
SALDO A PAGAR 0,00