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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6889 Data de lançamento: 14/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33863 ORDEM DE COMPRA Nº3841 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº140588 ANEXA. 27,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2014 REF.FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº33863 ORDEM DE COMPRA Nº3841 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº140588 ANEXA. 27,77
14/08/2014 REF.FATURA MENSAL ENERGIA ELÉTRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 33863 ORDEM DE COMPRA Nº 3841 NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 140588 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 14/08/14 27,77
14/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6889/2014 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 27,77
TOTAL 27,77 27,77 27,77
SALDO A PAGAR 0,00