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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6891 Data de lançamento: 14/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: HOSPITAL MUNICIPAL
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: FERRO ELÉTRICO A VAPOR
Fonte de Recurso: HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/08/2014 REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº6618 AQUISIÇÃO DE FERRO ELÉTRICO A VAPOR PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL CFE REQUISIÇÃO Nº33814 ORDEM DE COMPRA Nº3826 DANFE Nº206974 EM ANEXO. 0,50
14/08/2014 REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 6618 AQUISIÇÃO DE FERRO ELÉTRICO A VAPOR PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL CFE REQUISIÇÃO Nº 33814 ORDEM DE COMPRA Nº 3826 DANFE Nº 206974 EM ANEXO RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ 0,50
18/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6891/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 0,50
TOTAL 0,50 0,50 0,50
SALDO A PAGAR 0,00