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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6904 Data de lançamento: 15/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE REQUISIÇÃO Nº33837 ORDEM COMPRA Nº3873 EM ANEXO. 15,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2014 PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE REQUISIÇÃO Nº33837 ORDEM COMPRA Nº3873 EM ANEXO. 15,00
19/08/2014 LIQUIDADO CFE NF= 2337 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI FIM EM 19/08/14 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IPO 7404 CFE REQUISIÇÃO Nº33837 ORDEM COMPRA Nº3873 EM ANEXO. 15,00
25/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6904/2014 ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL - 8916 15,00
TOTAL 15,00 15,00 15,00
SALDO A PAGAR 0,00