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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 691 Data de lançamento: 30/01/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENAHDO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO ESCOLAR PLACA 8262 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº297 REQUISIÇÃO Nº30381 EM ANEXO. 1.814,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2014 PRÉVIO VALOR EMPENAHDO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO ESCOLAR PLACA 8262 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº297 REQUISIÇÃO Nº30381 EM ANEXO. 1.814,90
05/02/2014 VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.306.089 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SILVANI DA SEC.DE EDUCAÇÃO REF. ORDEM COMPRA Nº 297/2014 REQUISIÇÃO Nº 30381/2014 1.814,90
TOTAL 1.814,90 1.814,90 0,00
SALDO A PAGAR 1.814,90