| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 692 | Data de lançamento: | 30/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO ESCOLAR PLACA IRT 8262 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30390 ORDEM DE COMPRA Nº299 EM ANEXO. | 394,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO ESCOLAR PLACA IRT 8262 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30390 ORDEM DE COMPRA Nº299 EM ANEXO. | 394,72 | ||
| 05/02/2014 | VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 90.872 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SILVANI DA SEC.DE EDUCAÇÃO REF. ORDEM COMPRA Nº 299/2014 REQUISIÇÃO Nº 30390/2014 | 394,72 | ||
| 28/02/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 692/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 | 394,72 | ||
| TOTAL | 394,72 | 394,72 | 394,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||