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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6927 Data de lançamento: 15/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO 608 PLACA - ICZ 0377 CFE REQUISIÇÃO Nº33808 ORDEM DE COMPRA Nº3880 EM ANEXO. 123,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO 608 PLACA - ICZ 0377 CFE REQUISIÇÃO Nº33808 ORDEM DE COMPRA Nº3880 EM ANEXO. 123,00
18/08/2014 LIQUIDADO CFE NF= 2336 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 18/08/14 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO 608 PLACA - ICZ 0377 CFE REQUISIÇÃO Nº33808 ORDEM COMPRA Nº3880 123,00
19/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6927/2014 ELMARA TEREZINHA WOHLENBERG UEBEL - 8916 123,00
TOTAL 123,00 123,00 123,00
SALDO A PAGAR 0,00