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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 693 Data de lançamento: 30/01/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO ESCOLAR PLACA IRT 8262 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30389 ORDEM DE COMPRA Nº300 EM ANEXO. 1.107,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO ESCOLAR PLACA IRT 8262 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30389 ORDEM DE COMPRA Nº300 EM ANEXO. 1.107,82
05/02/2014 VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 90.871 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SILVANI DA SEC.DE EDUCAÇÃO REF. ORDEM COMPRA Nº 300/2014 REQUISIÇÃO Nº 30389/2014 1.107,82
28/02/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 693/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 1.107,82
TOTAL 1.107,82 1.107,82 1.107,82
SALDO A PAGAR 0,00