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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6931 Data de lançamento: 15/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: Manutenção da Iluminacao Publica
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO-ELETRONICO
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E INTERIOR CFE ORDEM DE COMPRA Nº3884 REQUISIÇÃO Nº33804 EM ANEXO. 1.361,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2014 PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E INTERIOR CFE ORDEM DE COMPRA Nº3884 REQUISIÇÃO Nº33804 EM ANEXO. 1.361,20
18/08/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1358 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 18/08/14 AQUISIÇÃO MATERIAL ELÉTRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE E INTERIOR CFE ORDEM DE COMPRA Nº3884 REQUISIÇÃO Nº33804 1.361,20
18/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6931/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 1.361,20
TOTAL 1.361,20 1.361,20 1.361,20
SALDO A PAGAR 0,00