| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 6934 | Data de lançamento: | 15/08/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGUAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Sistema Municipal de Agua | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR CFE REQUISIÇÃO Nº33870 ORDEM DE COMPRA Nº3888 EM ANEXO. | 39,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2014 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR CFE REQUISIÇÃO Nº33870 ORDEM DE COMPRA Nº3888 EM ANEXO. | 39,14 | ||
| 18/08/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 207689 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO EM 18/08/14 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL HIDRÁULICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ÁGUA DA CIDADE E INTERIOR CFE REQUISIÇÃO Nº33870 ORDEM DE COMPRA Nº3888 EM ANEXO. | 39,14 | ||
| 18/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6934/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 39,14 | ||
| TOTAL | 39,14 | 39,14 | 39,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||