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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6939 Data de lançamento: 18/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Teto Financeiro de Vigilância em Saúde - TFVS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL-UNID.SANIT.
Fonte de Recurso: PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE VACINA E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO:33882 ORDEM DE COMPRA Nº3898 EM ANEXO. 37,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2014 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE VACINA E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO:33882 ORDEM DE COMPRA Nº3898 EM ANEXO. 37,50
08/09/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 005.875.527 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 08/09/14 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NA SALA DE VACINA E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO:33882 ORDEM DE COMPRA Nº3898 EM ANEXO. 37,50
08/09/2014 ANULAR DE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA POR AUTORIZAÇÃO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO, ORA REGULARIZADO. -37,50
08/09/2014 ESTORNO DE EMPENHO NESTA DATA POR AUTORIZAÇÃO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO, ORA REGULARIZADO. -37,50
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00