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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6948 Data de lançamento: 18/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.VEICULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA INE 3165 CFE ORDEM COMPRA Nº3909 REQUISIÇÃO Nº33896 CUPOM FISCAL Nº304761 EM ANEXO. 147,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA INE 3165 CFE ORDEM COMPRA Nº3909 REQUISIÇÃO Nº33896 CUPOM FISCAL Nº304761 EM ANEXO. 147,00
18/08/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA INE 3165 CFE ORDEM COMPRA Nº3909 REQUISIÇÃO Nº33896 CUPOM FISCAL Nº304761 RECEBIDO E AUTENTICADO POR NELSI FIM EM 18/08/2014 147,00
19/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6948/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 147,00
TOTAL 147,00 147,00 147,00
SALDO A PAGAR 0,00