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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 695 Data de lançamento: 30/01/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEICULO PLACA IPJ 3920 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30388 ORDEM DE COMPRA Nº302 EM ANEXO. 1.116,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO VEICULO PLACA IPJ 3920 CONFORME REQUISIÇÃO Nº30388 ORDEM DE COMPRA Nº302 EM ANEXO. 1.116,85
05/02/2014 VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 90.869 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SILVANI DA SEC.DE EDUCAÇÃO REF. ORDEM COMPRA Nº 302/2014 REQUISIÇÃO Nº 30388/2014 1.116,85
28/02/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 695/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4563 1.116,85
TOTAL 1.116,85 1.116,85 1.116,85
SALDO A PAGAR 0,00