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Última atualização realizada em 07/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARLISE DE FATIMA FACHI MENEZES - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6950 Data de lançamento: 18/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3897 REQUISIÇÃO Nº33881 EM ANEXO. 83,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/08/2014 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3897 REQUISIÇÃO Nº33881 EM ANEXO. 83,30
08/09/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 005.875.437 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA SEC.DA SAÚDE EM 08/09/14 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº3897 REQUISIÇÃO Nº33881 EM ANEXO. 83,30
08/09/2014 ANULAR DE LIQUIDAÇÃO NESTA DATA POR AUTORIZAÇÃO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO, ORA REGULARIZADO. -83,30
08/09/2014 ESTORNO DE EMPENHO NESTA DATA POR AUTORIZAÇÃO EM PROJETO ATIVIDADE INDEVIDO, ORA REGULARIZADO. -83,30
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00