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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VANDECIR VALIATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 696 Data de lançamento: 30/01/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO ESCOLAR PLACA IRT 8262 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº306 REQUISIÇÃO Nº 30372 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 2.238,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2014 PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO VEICULO ESCOLAR PLACA IRT 8262 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº306 REQUISIÇÃO Nº 30372 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 2.238,30
05/02/2014 VALOR LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.305.503 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SILVANI DA SEC.DE EDUCAÇÃO REF. ORDEM COMPRA Nº 306/2014 REQUISIÇÃO Nº 30372/2014 2.238,30
TOTAL 2.238,30 2.238,30 0,00
SALDO A PAGAR 2.238,30