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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: NILTON DO AMARAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6973 Data de lançamento: 19/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE ALIMENTACAO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE CUPOM FISCAL Nº116402 REQUISIÇÃO Nº33908 ORDEM DE COMPRA Nº3917 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2014 REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE CUPOM FISCAL Nº116402 REQUISIÇÃO Nº33908 ORDEM DE COMPRA Nº3917 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. 22,00
19/08/2014 LIQUIDADO NESTA DATA DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS PARA LEVAR PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES CFE CUPOM FISCAL Nº116402 REQUISIÇÃO Nº33908 ORDEM DE COMPRA Nº3917 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR RESPONSÁVEL SEC.DE SAÚDE EM 19/08/2014 22,00
20/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6973/2014 NILTON DO AMARAL - 5298 22,00
TOTAL 22,00 22,00 22,00
SALDO A PAGAR 0,00