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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6986 Data de lançamento: 20/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 8 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULO DA SAÚDE PLACA-IUZ 3076 CFE CUPONS FISCAIS Nº303311 - 303580 - 303791 - 304524 EM ANEXO. 619,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2014 VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULO DA SAÚDE PLACA-IUZ 3076 CFE CUPONS FISCAIS Nº303311 - 303580 - 303791 - 304524 EM ANEXO. 619,91
20/08/2014 LIQUIDADO VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº08/2014 PROCESSO Nº15/2014 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL VEICULO DA SAÚDE PLACA-IUZ 3076 CFE CUPONS FISCAIS Nº 303311 - 303580 - 303791 - 304524 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR SANDRO EM 20/08/2014 619,91
20/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6986/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 619,91
TOTAL 619,91 619,91 619,91
SALDO A PAGAR 0,00