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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6997 Data de lançamento: 20/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL-UNID.SANIT.
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº33884 ORDEM DE COMPRA Nº3938 E COLETA DE PREÇO Nº246 EM ANEXO. 172,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2014 PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº33884 ORDEM DE COMPRA Nº3938 E COLETA DE PREÇO Nº246 EM ANEXO. 172,86
08/09/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 642 RECEBIDA E AUTENTICADA P/ MARCOS REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SALA DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO:33884 ORDEM DE COMPRA Nº3938 E COLETA DE PREÇO Nº246 EM ANEXO. 172,86
TOTAL 172,86 172,86 0,00
SALDO A PAGAR 172,86