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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7009 Data de lançamento: 20/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria da Saude ASPS
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: DESPESAS DE COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF.DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM SANTA MARIA-RS CFE CUPOM FISCAL Nº304947 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº3959 REQUISIÇÃO Nº33953. 109,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2014 REF.DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM SANTA MARIA-RS CFE CUPOM FISCAL Nº304947 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº3959 REQUISIÇÃO Nº33953. 109,21
20/08/2014 REF.DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO EM SANTA MARIA-RS CFE CUPOM FISCAL Nº304947 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 3959 REQUISIÇÃO Nº 33953 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR MARCOS EM 20/08/2014 109,21
26/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92489 PAGTO. REF. EMPENHO 7009/2014 GILBERTO DOS SANTOS - 6450 109,21
TOTAL 109,21 109,21 109,21
SALDO A PAGAR 0,00