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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ONEIDE PAULO KELLER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7024 Data de lançamento: 21/08/2014
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: LIVRE 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA PARA USO NO SETOR DE TOPOGRAFIA CFE REQUISIÇÃO Nº33967 ORDEM DE COMPRA Nº3971 EM ANEXO. 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2014 PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA PARA USO NO SETOR DE TOPOGRAFIA CFE REQUISIÇÃO Nº33967 ORDEM DE COMPRA Nº3971 EM ANEXO. 40,00
25/08/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 170 RECEBIDA E AUTENTICADA P/SANDRO EM 25/08/14 REF.AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA PARA USO NO SETOR DE TOPOGRAFIA CFE REQUISIÇÃO Nº33967 ORDEM COMPRA Nº3971 EM ANEXO. 40,00
26/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7024/2014 ONEIDE PAULO KELLER ME - 4635 40,00
TOTAL 40,00 40,00 40,00
SALDO A PAGAR 0,00